來自:蜂鳥會計 發(fā)布時間:2017-09-19 09:25:00 瀏覽 :
發(fā)票是企業(yè)中做賬的其中一個依據(jù)。所以發(fā)票中間是不能出現(xiàn)問題的。但是有的時候我們就是越小心越出錯,就是把發(fā)票開錯了,這個時候我們怎么辦呢?
1、金額或是稅務(wù)多開或是燒開的時候可以同時注銷雙方的賬務(wù)。銷貨方可以重新的開具發(fā)票,銷貨方將發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)作廢,并說明原因。
2、金額少寫,但是其中的一方已經(jīng)賬務(wù)處理了。銷貨方這時候要按照少開的金額。補填一張藍(lán)字的專用發(fā)票并說明原因。
3、金額多填寫的情況,但是其中的一方已經(jīng)進(jìn)行財務(wù)處理了。
(1)銷貨方做財務(wù)處理,但是購貨方?jīng)]有做財務(wù)處理。購貨方做銷貨的處理,重新開具發(fā)票,重新填寫日期并重新申報納稅。
(2)如果雙方都已經(jīng)作為賬務(wù)處理,我們可以根據(jù)多開的差額,向稅務(wù)機關(guān)申請辦理銷貨的手續(xù),取得紅字發(fā)票。
4、如果票據(jù)中的內(nèi)容填寫的符合專用發(fā)票的規(guī)定。并不影響銷售的金額或是稅額的。無論雙方是否已經(jīng)做賬務(wù)的處理都要重新?lián)Q票,重新開具發(fā)票。
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